รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2564
ที่ |
โครงการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
.1 |
โครงการ : ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |
42,500.00 |
20,280.00 |
22,220.00 |
47.72 |
.2 |
โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงาน |
110,000.00 |
82,465.00 |
27,535.00 |
74.97 |
.3 |
โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/พิธีต่างๆ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
.4 |
โครงการ : ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์สำนักงาน |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
.5 |
โครงการ : ค่ากำจัดขยะมูลฝอย |
3,000.00 |
2,500.00 |
500.00 |
83.33 |
.6 |
โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
50,000.00 |
48,518.33 |
1,481.67 |
97.04 |
.7 |
โครงการ : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
70,000.00 |
47,049.00 |
22,951.00 |
67.21 |
.8 |
โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ |
50,000.00 |
45,740.00 |
4,260.00 |
91.48 |
.9 |
โครงการ : ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง |
10,000.00 |
2,550.00 |
7,450.00 |
25.50 |
.10 |
โครงการ : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ |
70,000.00 |
67,127.67 |
2,872.33 |
95.90 |
.11 |
โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน |
120,000.00 |
76,523.00 |
43,477.00 |
63.77 |
.12 |
โครงการ : ค่าวัสดุเชื้อเพลิง |
100,000.00 |
58,480.91 |
41,519.09 |
58.48 |
.13 |
โครงการ : ค่าไฟฟ้า |
421,000.00 |
285,305.25 |
135,694.75 |
67.77 |
.14 |
โครงการ : ค่าน้ำประปา |
15,000.00 |
4,116.94 |
10,883.06 |
27.45 |
.15 |
โครงการ : ค่าโทรศัพท์ |
36,000.00 |
26,888.46 |
9,111.54 |
74.69 |
.16 |
โครงการ : ค่าไปรษณีย์ |
72,000.00 |
22,197.00 |
49,803.00 |
30.83 |
.17 |
โครงการ : ค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต |
4,200.00 |
0.00 |
4,200.00 |
0.00 |
.18 |
โครงการ : ยังไม่จัดสรร |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
.19 |
โครงการ : ยังไม่จัดสรร |
15,260.00 |
0.00 |
15,260.00 |
0.00 |
.20 |
โครงการ : สร้างการรับรู้สื่อสารการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ |
86,400.00 |
85,600.00 |
800.00 |
99.07 |
.21 |
โครงการ : นิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา |
180,000.00 |
11,590.00 |
168,410.00 |
6.44 |
.22 |
โครงการ : พัฒนาศักยภาพโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ |
44,000.00 |
15,285.00 |
28,715.00 |
34.74 |
.23 |
โครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา |
4,740.00 |
4,740.00 |
0.00 |
100.00 |
.24 |
โครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
.25 |
โครงการ : พัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ |
70,000.00 |
1,700.00 |
68,300.00 |
2.43 |
.26 |
โครงการ : พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย |
125,900.00 |
0.00 |
125,900.00 |
0.00 |
- |
รวมงบประมาณทั้งหมด |
2,000,000.00 |
908,656.56 |
1,091,343.44 |
45.43 |
|
|
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved |
|
|